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    • REJEIÇÃO: 303 - Uso Denegado: Destinatário não habilitado a operar na UF
    • REJEIÇÃO: 203 - Emitente não habilitado para emissão de NF-e
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    • REJEIÇÃO: 778 - Informado NCM inexistente
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    • Rejeição: Tipo de Provedor Inválido Especificado
    • REJEIÇÃO: 696 - Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final
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    • Rejeição 208 CNPJ do destinatário inválido
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    • Rejeição 840: NCM de medicamento e não informado o grupo de medicamento e Rejeição 873: Operação com
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    • 884 GTIN da unidade tributável (cEANTrib) com prefixo inválido [nItem999]
    • 840 NCM de medicamento e não informado o grupo de medicamento e 873 Operação com medicamentos e não informado os campos de rastreabilidade.
    • 882: GTIN (cEAN) com prefixo inválido [nItem:999] – Como resolver?
    • Rejeição Informada NCM= 00
    • REJEIÇÃO: 232 - IE do Destinatário não informada
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  1. Cadastro da Empresa

Ativar Forma de Recebimento Parâmetro para alteração

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Last updated 14 days ago

Parâmetro para habilitar/desabilitar a forma de recebimento na tela de Lançamento do Pedido / Emissão da Nota ou Nenhum.

1. Acesse o sistema

2. Clique no menu “Cadastros” e após em “Cadastro de Empresas”; 3. Acesse a guia Opções, depois clique em Financeiro > Geral; 4. Em Efetuar Cobrança - selecione conforme desejado e clique em Gravar;

Emissão da Nota Fiscal: habilita o campo de recebimento ao clicar para gravar/emitir uma nota fiscal de saída; Lançamento do Pedido: habilita o campo de recebimento ao efetuar o lançamento do pedido; Lançamento do Pedido (perguntar): habilita questionamento se deseja gerar o recebimento ao gravar o pedido;

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